Acceso validado
Cada proveedor se aprueba manualmente antes de operar dentro del portal.
Cada proveedor se aprueba manualmente antes de operar dentro del portal.
Facturas y notas en PDF con los datos mínimos necesarios, multi-moneda.
Cada comprobante conserva su estado completo para administración y proveedor.
Cómo funciona
Alta
El proveedor solicita el alta con sus datos fiscales y de contacto.
Revisión
Verona revisa la solicitud y habilita el acceso cuando corresponde.
Operación
El proveedor ingresa y carga comprobantes para seguimiento administrativo.
Qué resuelve